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    <titolo>Adempimenti art.1 comma 32 legge 06/11/2012 n. 190</titolo>
    <abstract>Dati per AVCP 2020</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-21</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-21</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.04100520190comF00009 del 30/08/2019 CDS041.005</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.49/PA20 del 29/12/2020</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.01-000464 del 30/09/2020</oggetto>
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          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.54/E del 24/01/2020</oggetto>
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          <codiceFiscale>04924830633</codiceFiscale>
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      <oggetto>Contratto fornitura servizio di ristrutturazione</oggetto>
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          <codiceFiscale>05699911219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EIRE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.16120/2020 del 10/03/2020</oggetto>
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          <codiceFiscale>02495250603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Serverplan srl societá unipersonale</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.128 del 06/05/2020</oggetto>
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          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1187.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Ordine per smaltimento rifiuti speciali</oggetto>
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          <codiceFiscale>04895671214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRASPORTI ECOLOGICI DI GUARINO FRANCA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2999.70</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.50 del 03/09/2019</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08883691217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-25</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/9 del 12/06/2020</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>297.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>297.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.86/2020 del 15/06/2020</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>524.60</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE VITIELLO SAS DI ANTON</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.390 del 19/11/2020</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.34244/2020 del 27/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02495250603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Serverplan srl societá unipersonale</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07293291212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRECO GIANCARLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F&amp;F SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
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      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAPUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04924830633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.142 del 11/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Computer Software S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Software S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/2 del 30/01/2020</oggetto>
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          <codiceFiscale>03881030617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lac sas di Amoroso Immacolata</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>891.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.380/E del 24/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAPUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04924830633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>410.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.9-PA del 12/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MY AMATO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07290471213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MY AMATO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>335.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>335.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20204E15166 del 23/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. - PARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. - PARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.90/PA del 06/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05036810652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXTREMEBIT S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.266/PA del 11/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DOKUMENTAL snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06691211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOKUMENTAL snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z602D3DB04</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.259 del 09/09/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>495.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z612ED1798</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.343 del 29/10/2020</oggetto>
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          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD S.A.S. DI GALDIERI</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.9 del 14/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.228 del 24/06/2020</oggetto>
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          <codiceFiscale>DMRCRN62C43L177O</codiceFiscale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8-PA del 08/06/2020</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07290471213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MY AMATO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>189.59</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>Computer Software S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2330.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.101 del 08/04/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.01-000528 del 12/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>121.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>121.30</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.350 del 28/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.810 del 08/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Computer Software S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Software S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>849.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>849.87</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>Ordine Tablet per Docenti</oggetto>
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          <ragioneSociale>GREEN INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08883691217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13176.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>10800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z982EB1206</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2020003310 del 11/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>6630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8/19 del 04/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.T.I. SOCIETA' TELEFONI INTERNI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00290400639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.I. SOCIETA' TELEFONI INTERNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.17 del 20/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02537811214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA I.E.N.I. DI KUPPER MICHELE - IMPIANTI E MANUTENZIONE ab. Legge 46/90</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02537811214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA I.E.N.I. DI KUPPER MICHELE - IMPIANTI E MANUTENZIONE ab. Legge 46/90</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.13/PA del 21/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRECO GIANCARLO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07293291212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRECO GIANCARLO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.88/PA del 13/03/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Dina Professional</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dina Professional</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>885.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>885.26</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1685/PA del 30/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03579280615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEVEX SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03579280615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEVEX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine Sanificatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02185690613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEA SNC DI A. DELLE FEMMINE - V. IANNIELLO - D. CARNEVALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02185690613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEA SNC DI A. DELLE FEMMINE - V. IANNIELLO - D. CARNEVALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1061.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA2FDFA8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.13-PA del 21/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07290471213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MY AMATO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07290471213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MY AMATO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>935.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12-PA del 09/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07290471213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MY AMATO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07290471213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MY AMATO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE2E4AABA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1016 del 17/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Software S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Software S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6-PA del 25/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07290471213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MY AMATO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07290471213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MY AMATO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>233.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>233.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB52D3C3D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.01-000352 del 15/07/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1755.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1755.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB92B983CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.112 del 30/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06562440633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVIN VIGILANZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06562440633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVIN VIGILANZA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC2A001B7</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.51/E del 22/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04924830633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04924830633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>936.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>936.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC12D24E94</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.403 del 05/06/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>Computer Software S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Software S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC22DED5F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07290471213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MY AMATO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07290471213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MY AMATO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3146.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2611.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1902/PA del 31/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CLEVEX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03579280615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEVEX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>273.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>273.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.381/E del 24/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04924830633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04924830633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.166 del 24/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Software S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Software S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.14 del 15/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1659/PA del 30/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03579280615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEVEX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03579280615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEVEX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1452.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1452.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1819/PA del 07/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03579280615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEVEX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03579280615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEVEX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>476.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>476.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVAZIONE PIATTAFORMA G-SUITE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Software S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08976091218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Software S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.113 del 22/04/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDC2CCCF0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2020   512 del 27/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04345640827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.FO.RAN. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04345640827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.FO.RAN. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE2AE27E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1 del 10/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07290471213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MY AMATO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07290471213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MY AMATO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1871.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1871.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>zde2d0a311</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.24 del 21/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09359751212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA MUROLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09359751212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA MUROLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE32F53AD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.18 del 26/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02537811214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA I.E.N.I. DI KUPPER MICHELE - IMPIANTI E MANUTENZIONE ab. Legge 46/90</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02537811214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA I.E.N.I. DI KUPPER MICHELE - IMPIANTI E MANUTENZIONE ab. Legge 46/90</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE42B6FF77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1990/PA del 09/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L. - RAGUSA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L. - RAGUSA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4041.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4041.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB2D0E06B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/92 del 16/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08901321219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUNDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08901321219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUNDO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.136PA del 17/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-20</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.145 del 19/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3410.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1725/PA del 31/07/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03579280615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEVEX SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1549.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1549.60</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.59/E del 24/01/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>CAPUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04924830633</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>34.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/6 del 01/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>297.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/10 del 12/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03881030617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lac sas di Amoroso Immacolata</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03881030617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lac sas di Amoroso Immacolata</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>297.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>297.00</importoSommeLiquidate>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAPUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.596/E, n.598/E, n.719/E, n.720/E, n.721/E, n.722/E, n.723/E, n.724/E, n.725/E, n.726/E, n.727/E, n.728/E, n.731/E</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CAPUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04924830633</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1931.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.729/E, n.730/E</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAPUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04924830633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>975.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.354 del 26/11/2019</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5080.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.24 del 25/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02537811214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA I.E.N.I. DI KUPPER MICHELE - IMPIANTI E MANUTENZIONE ab. Legge 46/90</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02537811214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA I.E.N.I. DI KUPPER MICHELE - IMPIANTI E MANUTENZIONE ab. Legge 46/90</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.596/E, n.598/E, n.719/E, n.720/E, n.721/E, n.722/E, n.723/E, n.724/E, n.725/E, n.726/E, n.727/E, n.728/E, n.731/E</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04924830633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04924830633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3107.54</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.368 del 03/12/2019</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>344.00</importoAggiudicazione>
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      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.593/E del 02/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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