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    <titolo>Adempimenti art.1 comma 32 legge 06/11/2012 n. 190</titolo>
    <abstract>Dati per AVCP 2018</abstract>
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    <entePubblicatore>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 36 DEL 30/01/2018 ACQUISTO REGISTRI</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N.41 DEL 18/12/2017-VIAGGIO D'ISTRUZIONE MONACO DI BAVIERA DAL 10/12 AL 17/12/2017</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N.141 DEL 26/01/2018ACQUISTO MERCE LABORATORIO CUCINE</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATT.DEL 31/12/2017 N.1989 ACQUISTO ALIMENT</oggetto>
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          <ragioneSociale>GICA TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07504891214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICA TRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-12</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 1922/2018 DEL 23/04/2018 - AGGIUSTI TECNICI LABORATORIO CUCINE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01297271213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAROS S.r.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01297271213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAROS S.r.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 4-18 DEL 07/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALBAMEDICAL NAPOLI DI ZITO ROBERTA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03520810635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBAMEDICAL NAPOLI DI ZITO ROBERTA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVANDERIA INDUSTRIALE PER LAVAGGIO BIANCHERIA LAB.CUCINE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04599101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE MALAFRONTE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>175.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8/34 del 18/07/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00290400639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.I. SOCIETA' TELEFONI INTERNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.272 del 15/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FIMSA SUD S.A.S. DI GALDIERI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD S.A.S. DI GALDIERI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>159.50</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto ass.za hardware dall'1/1/2017 al 31/12/2017 N.FATT.219 DEL 7/6/18</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.72 del 16/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22 del 13/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02537811214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA I.E.N.I. DI KUPPER MICHELE - IMPIANTI E MANUTENZIONE ab. Legge 46/90</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02537811214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA I.E.N.I. DI KUPPER MICHELE - IMPIANTI E MANUTENZIONE ab. Legge 46/90</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1280.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.227 DEL 12/06 /2018 ACQUISTO TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.113/F del 11/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06220270638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>-PESTEX DI PLINIO FRUNZIO S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06220270638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>-PESTEX DI PLINIO FRUNZIO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1020.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 447 DEL 23/03/2018 ACQUISTO MERCE PER ESERCITAZIONE LAB CUCINE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07504891214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICA TRADE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07504891214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICA TRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>790.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>790.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 10_18 del 03/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Alessandro Messina</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06944750634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alessandro Messina</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2021.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C21A07BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N PA/01 DEL 10/01/2018 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S 2016/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n396 del 01/08/2017 ordine n.91 prot.8111 del 28/07/2017Stampati e registri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD S.A.S. DI GALDIERI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD S.A.S. DI GALDIERI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2753.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.126 del 19/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
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      <oggetto>SALDO FT.N.14 DEL 30/07/2018 IMP.CENT.TELE.INT</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KUPPER MICHELE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-03</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01-000787 del 30/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01502081217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 2/35 DEL 28/02/2018 - LANADERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04599101211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE MALAFRONTE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>175.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>175.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.713 del 18/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GICA TRADE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07504891214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICA TRADE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>397.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 062 DEL 12/05/2018 - INTERVENTO WEB FOTOCOPIATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPNDNL73R22F839B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPUANO DANIELE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPNDNL73R22F839B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPUANO DANIELE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.125 del 19/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>988.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3114//2018 del 14/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAROS S.r.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01297271213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAROS S.r.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 060 DEL 12/05/2018 - ROUTER NETGEAR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPNDNL73R22F839B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPUANO DANIELE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPNDNL73R22F839B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPUANO DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>S/DO FATT. N.078-12/06/18-CONTRATTO SISTEMIST.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPNDNL73R22F839B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPUANO DANIELE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPNDNL73R22F839B</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-25</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.168 del 31/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07504891214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICA TRADE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07504891214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICA TRADE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1094.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
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      <cig>ZA922EDC7D</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.62 del 27/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRATELLI BARRA SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07536550630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI BARRA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA22EDDBD</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9 del 28/03/2018 - NOLEGGIO BUS CASEIFICIO "LA PAGLIARA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05303961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>" Rmv international tourist service "</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>364.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-30</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2 del 12/12/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>Fabrizio Cacace</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.38 del 29/03/2018</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATT.N.226 DEL 12/06/18 ACQUISTO HARDWARE FOTOCOPIATRIC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.43 del 07/04/2018</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.44 del 07/04/2018</oggetto>
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        <dataInizio>2018-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-23</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.344 del 05/11/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.22 del 16/07/2018</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07319041211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUMEA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Fattura n. 286-2018 libri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA UBIK di to.mar srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04351591211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA UBIK di to.mar srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE21A76AE</cig>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N 2 DEL 10/01/2018 NOLEGGIO AUTOBUS PER LONGOBARDI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1818.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1818.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE23263AB</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>saldo ft.555 del 16/04/2018 ord.33 aliment</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07504891214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICA TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07504891214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICA TRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE2374D9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 176 DEL 14/05/2018 ACQUISTO REGISTRI FONOGRAMMI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD S.A.S. DI GALDIERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD S.A.S. DI GALDIERI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD52156186</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1084/2017/FXA del 20/12/2017 - CORSO DI FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD6261AAC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8S258 del 05/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08281650963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unisona S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08281650963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unisona S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB254C7DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.562 del 24/10/2018 ordine di acquisto: 53 PROT. 7903 del 15/10/2018Registri e stampati</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD S.A.S. DI GALDIERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD S.A.S. DI GALDIERI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2973.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2973.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE2583C12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSO RESP.SICUREZZA 2017-ING.MESSINA ALESSANDRO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSSLSN62S26F839W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESSINA ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSSLSN62S26F839W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESSINA ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1290.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1290.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE022D9521</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.256/2018/FXA del 10/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE02579CCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.79/PA18 del 08/11/2018 per intervento tecnico sistema d'allarm</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07372180633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTI SAS DI MARIA SOLLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07372180633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTI SAS DI MARIA SOLLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N.221 DEL 31/05/18 ACQUISTO CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>988.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.95 del 28/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZED2574CF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.696/2018/FXA del 29/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE21A767B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.33 del 18/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05984131218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGRESS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF7254C986</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.18PA-01981 del 15/10/2018 Cancelleri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>515.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>515.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA21D7099</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.28 del 06/02/2018  MATERIALE DI CANCELLERIA ORDINE N.8 /18/01/ 2018 PROT. 767 DEL 18/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08228971217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A-STORE S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08228971217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A-STORE S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>486.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>486.68</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZFA21D7194</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N .163 DEL 30/01/2018 (OPEN DA)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07504891214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICA TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07504891214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GICA TRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z12206AEDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RILEVAZIONE PRESENZE E ISTALLAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z29209D61D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori piccola manutenzione laboratori e aule</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>KPPMHL56B19F839T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUPPER MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>KPPMHL56B19F839T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUPPER MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1760.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D2156CB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RMV-VISITA GUIDATA NOLEGGIO BUS NOCERA INFRIORE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05303961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>" Rmv international tourist service "</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05303961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>" Rmv international tourist service "</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C1DFBC6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N. 74 DEL20/07/2017 - A-STORE S.R.L.S. - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 20/06/2017 AL 19/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08228971217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A-STORE S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08228971217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A-STORE S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>606.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>606.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB1FEA5E8</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N.2017004965 DEL 06/11/2017 POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12079.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12079.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF8216449F</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80025840630</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S/DO FATT. N.8 15/01/18</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CPNDNL73R22F839B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPUANO DANIELE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPNDNL73R22F839B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPUANO DANIELE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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